第一章 總則第一條 為了堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導,強化對黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員(以下統稱領導干部)的管理監督,促...
中國內部審計協會關于印發《第2309號內部審計具體準則——內部審計業務外包管理》的通知?各會員單位:??? 為了進一步完善內部審計準則體系,指導內部審計實踐...
?審計署辦公廳關于印發2019年度內部審計工作指導意見的通知中央有關部門單位,國務院各部門、直屬特設機構、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位,相關社會團...
審計署關于內部審計工作的規定?第11號《審計署關于內部審計工作的規定》已經審計署審計長會議審議通過,現予公布,自2018年3月1日起施行。審 計 長 胡澤君201...
行政事業單位內部控制規范(試行)第一章 總 則第一條為了進一步提高行政事業單位內部管理水平,規范內部控制,加強廉政風險防控機制建設,根據《中華人民共...
山東省教育廳關于加強高等學校內部審計工作的意見 魯教財發〔2015〕2 號 各高等學校: 為貫徹落實《山東省內部審計工作規定》《山東省人民政府...